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# Facturación y liquidación de transporte

> Después del viaje: agrupa remesas para facturar al cliente y legaliza cumplidos para liquidar al transportador.

Una vez ejecutado un viaje quedan dos liquidaciones: cobrarle a tu cliente por el servicio y pagarle al transportador o al propietario del vehículo que lo realizó. Ambos lados parten de los documentos del viaje y terminan en una factura: una factura de cliente en cuentas por cobrar y una factura de proveedor en cuentas por pagar.

## Dónde encontrarlo

Las páginas de facturación, cumplidos y legalización aparecen en la sección **Programas** de la barra lateral cuando el módulo de transporte está habilitado en tu espacio de trabajo.

## Los dos lados

<Tabs>
  <Tab title="Facturar al cliente">
    <Steps>
      <Step title="Revisa las remesas pendientes por facturar">
        Verifica las remesas que ya se ejecutaron pero aún no se le han facturado al cliente.
      </Step>

      <Step title="Crea el documento de facturación">
        Agrupa las remesas pendientes en un documento de facturación, normalmente todos los viajes de un cliente en el periodo.
      </Step>

      <Step title="Genera la factura de cliente">
        Genera la factura de cliente a partir del documento de facturación. La factura se convierte en un saldo por cobrar. Si se necesita una corrección después de facturar, se admiten devoluciones de facturación.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Liquidar al transportador">
    <Steps>
      <Step title="Registra el cumplido">
        Registra el cumplido — la prueba de que el viaje se completó — con sus conceptos de liquidación.
      </Step>

      <Step title="Revisa los cumplidos pendientes por legalizar">
        Verifica los cumplidos que ya se registraron pero aún no se han legalizado.
      </Step>

      <Step title="Crea la legalización">
        Crea la legalización que consolida los cumplidos para liquidar con el transportador o el propietario del vehículo.
      </Step>

      <Step title="Genera la factura de proveedor">
        Genera la factura de proveedor a partir de la legalización. Se convierte en un saldo por pagar, y los anticipos creados desde el manifiesto se cruzan contra la liquidación, de modo que al transportador se le paga el valor neto.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## Conceptos de liquidación

Los conceptos de liquidación determinan los valores de flete y de deducción en ambos lados. Cada concepto puede llevar rangos y excepciones configurables, así los valores se adaptan a las condiciones del viaje sin cálculo manual. Los mismos conceptos que arman los totales del manifiesto durante la operación alimentan el cumplido y la legalización del lado del transportador.

## A dónde va el dinero después

Las facturas que se generan aquí se convierten en saldos abiertos: la factura de cliente se suma a tus cuentas por cobrar y la factura de proveedor a tus cuentas por pagar. Ambas se recaudan o se pagan luego desde [Tesorería](/docs/es/finance/treasury): los registros de ingreso saldan el balance del cliente y los pagos saldan el del transportador.

## Limitaciones

* Cada lado sigue su secuencia: las remesas deben existir antes de facturar, y los cumplidos deben registrarse y legalizarse antes de la factura de proveedor.
* Los anticipos del manifiesto se cruzan durante la liquidación: la factura de proveedor del transportador refleja el neto después de anticipos.

## Guías relacionadas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Tesorería" icon="building-columns" href="/docs/es/finance/treasury">
    Recauda las facturas de cliente y paga las liquidaciones de transportadores.
  </Card>

  <Card title="Operaciones de transporte" icon="route" href="/docs/es/transport/operations">
    Las remesas, los manifiestos y los anticipos de los que parten estas liquidaciones.
  </Card>

  <Card title="Ventas" icon="cart-shopping" href="/docs/es/operations/sales">
    Cómo funcionan las facturas de cliente y las cuentas por cobrar en toda la plataforma.
  </Card>

  <Card title="Compras" icon="basket-shopping" href="/docs/es/operations/purchasing">
    Cómo funcionan las facturas de proveedor y las cuentas por pagar en toda la plataforma.
  </Card>
</CardGroup>
